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平成29年度当初予算

 一般会計予算額は前年度当初比0.1%増の147億2,000万円で、特別会計と企業会計を合わせた予算総額は238億8,400万4千円となりました。

 歳入においては、町税は増額を見込む一方、財政調整基金繰入金の減などにより自主財源比率は前年度当初より1.0ポイント減の76.2%となりましたが、依然として高い健全性を維持しています。

 歳出においては、「第4次長泉町総合計画の後期基本計画」、「長泉町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の実現を目指す予算としました。

平成29年度総予算額

238億8,400万4千円(対前年度比1.3%減)

一般会計

一般会計の一覧
区分 平成29年度 平成28年度 増減率
一般会計 147億2,000万円 147億円 0.1%

特別会計

特別会計の一覧
区分 平成29年度 平成28年度 増減率
国民健康保険事業 41億6,800万円 40億5,300万円 2.8%
後期高齢者医療 7億1,500万円 6億6,300万円 7.8%
介護保険事業 25億6,200万円 25億6,600万円 −0.2%
下水道事業 9億7,800万円 9億4,000万円 4.0%
土地取得事業 37万5千円 52万2千円 −28.2%

企業会計

企業会計の一覧
区分 平成29年度 平成28年度 増減率
水道事業 7億4,062万9千円 12億6,909万2千円 −41.6%

合計

予算概要(合計)
平成29年度 平成28年度 増減率
238億8,400万4千円 241億9,161万4千円 −1.3%

歳入

 町税については、町民税(個人増・法人減)の増、軽自動車税や都市計画税の増などにより前年度に比べ2.8%増の97億6,500万円を見込みました。

 国庫支出金は、新たな民間保育所の運営開始や橋梁の長寿命化を図る修繕工事の実施箇所の増などにより3.8%増の13億5,141万円を見込みました。

 基金などの繰入金は、前年度比16.8%減の2億9,766万3千円を見込みました。

 町債は、健全性を維持するために、施設整備等に充てる借り入れは全体構成比の1.3%である2億円に抑えました。

歳入一覧表
区分 平成29年度
予算額
(千円)
平成29年度
構成比
(%)
平成28年度
予算額
(千円)
平成28年度
構成比
(%)
比較
(増減額)
比較
(伸び率
(%))
1.町税 9,765,000 66.4 9,497,000 64.6 268,000 2.8
2.地方譲与税 100,000 0.6 90,000 0.6 10,000 11.1
3.利子割交付金 10,000 0.1 10,000 0.1 0
4.配当割交付金 40,000 0.3 40,000 0.3 0
5.株式等譲渡所得割交付金 45,000 0.3 48,000 0.3 −3,000 −6.3
6.地方消費税交付金 800,000 5.4 780,000 5.3 20,000 2.6
7.ゴルフ場利用税交付金 40,000 0.3 40,000 0.3 0
8.自動車取得税交付金 28,000 0.2 21,000 0.1 7,000 33.3
9.地方特例交付金 30,000 0.2 30,000 0.2 0
10.地方交付税 10,000 0.1 7,000 0.0 3,000 42.9
11.交通安全対策特別交付金 10,000 0.1 10,000 0.1 0
12.分担金及び負担金 216,868 1.5 203,767 1.4 13,101 6.4
13.使用料及び手数料 180,096 1.2 196,326 1.3 −16,230 −8.3
14.国庫支出金 1,351,410 9.2 1,301,855 8.8 49,555 3.8
15.県支出金 845,578 5.7 833,838 5.7 11,740 1.4
16.財産収入 28,590 0.2 25,055 0.2 3,535 14.1
17.寄附金 1 0.0 1 0.0 0
18.繰入金 297,663 2.0 357,576 2.4 −59,913 −16.8
19.繰越金 300,000 2.0 300,000 2.1 0
20.諸収入 421,794 2.9 763,582 5.2 −341,788 −44.8
21.町債 200,000 1.3 145,000 1.0 55,000 37.9
合計 14,720,000 100.0 14,700,000 100.0 20,000 0.1

歳出

 民生費は、町立認定こども園やこども交流センター、新たな放課後児童会の運営開始などにより8.0%増の50億4,941万9千円を見込みました。

 土木費は、橋梁の長寿命化を図るための修繕工事の実施箇所の増や都市計画道路高田上土狩線事業費の増などにより17.6%増の22億3,154万4千円を見込みました。

 教育費は、北幼稚園のこども園化のための改修工事の終了などにより9.4%減の20億5,630万8千円を見込みました。

 総務費は、防災センター(仮称)整備などにより20.8%増の19億6,178万5千円を見込みました。

(目的別)

歳出(目的別)の一覧
区分 平成29年度
予算額
構成比
(%)
平成28年度
予算額
構成比
(%)
増減額 伸び率
(%)
議会費 131,581 0.9 129,590 0.9 1,991 1.5
総務費 1,961,785 13.3 1,624,401 11.0 337,384 20.8
民生費 5,049,419 34.3 4,676,668 31.8 372,751 8.0
衛生費 1,776,795 12.1 2,123,258 14.4 −346,463 −16.3
労働費 32,790 0.2 24,155 0.2 8,635 35.7
農林水産業費 121,935 0.8 110,337 0.8 11,598 10.5
商工費 215,913 1.5 262,115 1.8 −46,202 −17.6
土木費 2,231,544 15.2 1,897,756 12.9 333,788 17.6
消防費 623,245 4.2 957,494 6.5 −334,249 −34.9
教育費 2,056,308 14.0 2,268,902 15.4 −212,594 −9.4
災害復旧費 40 0.0 40 0.0 0
公債費 427,000 2.9 457,000 3.1 −30,000 −6.6
諸支出金 51,645 0.3 128,284 0.9 −76,639 −59.7
予備費 40,000 0.3 40,000 0.3 0
合計 14,720,000 100.0 14,700,000 100.0 20,000 0.1

(性質別)

消費的経費

歳出(性質別)の消費的経費一覧
区分 平成29年度
予算額
構成比
(%)
平成28年度
予算額
構成比
(%)
増減額 伸び率
(%)
人件費 1,734,305 11.8 2,118,265 14.4 −383,960 −18.1
物件費 3,776,278 25.7 3,566,005 24.3 210,273 5.9
維持補修費 240,277 1.6 223,707 1.5 16,570 7.4
扶助費 2,553,437 17.3 2,456,858 16.7 96,579 3.9
補助費等 1,482,124 10.1 1,379,208 9.4 102,916 7.5
小計 9,786,421 66.5 9,744,043 66.3 42,378 0.4

投資的経費

歳出(性質別)の投資的経費一覧
区分 平成29年度
予算額
構成比
(%)
平成28年度
予算額
構成比
(%)
増減額 伸び率
(%)
普通建設事業費 2,870,038 19.5 2,943,926 20.0 −73,888 −2.5
災害復旧事業費 40 0.0 40 0.0 0
小計 2,870,078 19.5 2,943,966 20.0 −73,888 −2.5

その他の経費

歳出(性質別)のその他経費一覧
区分 平成29年度
予算額
構成比
(%)
平成28年度
予算額
構成比
(%)
増減額 伸び率
(%)
公債費 427,000 2.9 457,000 3.1 −30,000 −6.6
積立金 79,020 0.5 82,813 0.6 −3,793 −4.6
投資及び出資金 1,000 0.0 0 1,000 皆増
貸付金 0 0 0
繰出金 1,516,481 10.3 1,432,178 9.7 84,303 5.9
予備費 40,000 0.3 40,000 0.3 0
小計 2,063,501 14.0 2,011,991 13.7 51,510 2.6

合計

歳出の概要(合計額)
区分 平成29年度
予算額
構成比
(%)
平成28年度
予算額
構成比
(%)
増減額 伸び率
(%)
合計 14,720,000 100.0 14,700,000 100.0 20,000 0.1
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〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号 :055-989-5503 ファックス :055-989-5585
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更新日:2018年03月30日