平成18年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(10月~3月)

更新日:2024年04月01日

歳入

歳入一覧表 単位(金額:千円、率:%)
9月現計予算額 補正予算額 最終予算現額 収入済額 収入比率 予算の構成比
1.国民健康保険税 1,207,480 14,500 1,221,980 1,257,537 102.9 39.5
2.使用料及び手数料 137 0 137 197 143.8
3.国庫支出金 626,922 −6,826 620,096 617,290 99.5 20.0
4.療養給付費等交付金 546,903 133,333 680,236 613,222 90.1 22.0
5.県支出金 121,240 −4,839 116,401 59,754 51.3 3.8
6.共同事業交付金 170,236 −29,026 141,210 146,628 103.8 4.6
7.繰入金 162,269 7,482 169,751 159,751 94.1 5.5
8.繰越金 133,705 0 133,705 133,704 100.0 4.3
9.諸収入 7,851 1,100 8,951 15,085 168.5 0.3
歳入合計 2,976,743 115,724 3,092,467 3,003,168 97.1 100.0

歳出

歳出一覧表 単位(金額:千円、率:%)
9月現計予算額 補正予算額 最終予算現額 支出済額 執行率 予算の構成比
1.総務費 51,140 9,635 60,775 49,971 82.2 1.9
2.保険給付費 1,876,296 229,050 2,105,346 1,893,773 90.0 68.1
3.老人保健拠出金 550,094 −17,553 532,541 490,574 92.1 17.2
4.介護保険納付金 197,443 −6,486 190,957 175,043 91.7 6.2
5.共同事業拠出金 170,240 −27,837 142,403 123,434 86.7 4.6
6.保健事業費 14,736 0 14,736 7,708 52.3 0.5
7.基金積立金 1 0 1 0 0.0
8.諸支出金 2,102 7,043 9,145 8,126 88.9 0.3
9.予備費 114,691 −78,128 36,563 0 0.0 1.2
歳出合計 2,976,743 115,724 115,724 2,748,629 88.9 100.0

【注意】補正予算額には予備費充用額を含む

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