平成18年度介護保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(10月~3月)
歳入
款 | 9月現計予算額 | 補正予算額 | 最終予算現額 | 収入済額 | 収入比率 | 予算の構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.保険料 | 304,159 | −3,778 | 300,381 | 301,861 | 100.5 | 18.9 |
2.使用料及び手数料 | 15 | 0 | 15 | 32 | 213.3 | — |
3.国庫支出金 | 299,333 | −9,829 | 289,504 | 281,718 | 97.3 | 18.2 |
4.支払基金交付金 | 417,123 | 6,277 | 423,400 | 388,113 | 91.7 | 26.6 |
5.県支出金 | 171,787 | 44,963 | 216,750 | 216,708 | 100.0 | 13.6 |
6.寄附金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | — |
7.繰入金 | 272,259 | 42,539 | 314,798 | 314,797 | 100.0 | 19.8 |
8.繰越金 | 44,753 | 0 | 44,753 | 44,754 | 100.0 | 2.8 |
9.諸収入 | 248 | 1,176 | 1,424 | 1,450 | 101.8 | 0.1 |
歳入合計 | 1,509,678 | 81,348 | 1,591,026 | 1,549,433 | 97.4 | 100.0 |
歳出
款 | 9月現計予算額 | 補正予算額 | 最終予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 予算の構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.総務費 | 82,879 | 16,235 | 99,114 | 82,281 | 83.0 | 6.2 |
2.保険給付費 | 1,336,606 | 72,820 | 1,409,426 | 1,251,114 | 88.8 | 88.6 |
3.地域支援事業費 | 45,069 | −8,962 | 36,107 | 30,484 | 84.4 | 2.3 |
4.基金積立金 | 19,725 | 0 | 19,725 | 19,724 | 100.0 | 1.2 |
5.諸支出金 | 20,463 | 1,191 | 21,654 | 11,570 | 53.4 | 1.4 |
6.予備費 | 4,936 | 64 | 5,000 | 0 | 0.0 | 0.3 |
歳出合計 | 1,509,678 | 81,348 | 1,591,026 | 1,395,173 | 87.7 | 100.0 |
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更新日:2024年04月01日