平成18年度一般会計歳入歳出予算の執行状況(10月~3月)等

更新日:2024年04月01日

平成18年度 一般会計歳入歳出予算の執行状況(10月~3月)

歳入

歳入一覧表 単位(金額:千円、率:%)
9月現計予算額 補正予算額 最終予算現額 収入済額 収入比率 予算の構成比
1.町税 7,119,560 350,000 7,469,560 7,435,832 99.5 56.1
2.地方譲与税 392,000 0 392,000 368,710 94.1 2.9
3.利子割交付金 10,000 0 10,000 21,354 213.5 0.1
4.配当割交付金 9,000 0 9,000 18,436 204.8 0.1
5.株式等譲渡所得割交付金 10,000 0 10,000 19,699 197.0 0.1
6.地方消費税交付金 370,000 0 370,000 414,932 112.1 2.8
7.ゴルフ場利用税交付金 45,000 0 45,000 47,333 105.2 0.3
8.自動車取得税交付金 83,000 0 83,000 91,199 109.9 0.6
9.地方特例交付金 224,000 −13,759 210,241 210,241 100.0 1.6
10.地方交付税 20,000 0 20,000 22,468 112.3 0.1
11.交通安全対策特別交付金 9,000 0 9,000 11,572 128.6 0.1
12.分担金及び負担金 201,061 500 201,561 190,726 94.6 1.5
13.使用料及び手数料 180,106 41 180,147 174,292 96.7 1.4
14.国庫支出金 (13,365)
1,240,790
75,768 (13,365)
1,316,558
(13,365)
965,426
(100.0)
73.3
9.9
15.県支出金 584,842 −17,849 566,993 257,922 45.5 4.3
16.財産収入 4,907 24,161 29,068 33,362 114.8 0.2
17.寄附金 2,631 2,000 4,631 4,630 100.0 -
18.繰入金 528,851 1,176 530,027 530,027 100.0 4.0
19.繰越金 (142,825)
1,056,508
0 (142,825)
1,056,508
(142,825)
1,056,508
(100.0)
100.0
7.9
20.諸収入 381,256 15,594 396,850 380,147 95.8 3.0
21.町債 400,000 0 400,000 0 0.0 3.0
歳入合計 (156,190)
12,872,512
437,632 (156,190)
13,310,144
(156,190)
12,254,816
(100.0)
92.1
100.0

【注意】( )は内数で平成17年度繰越明許費

歳出

歳出一覧表 単位(金額:千円、率:%)
9月現計予算額 補正予算額 最終予算現額 支出済額 執行率 予算の構成比
1.議会費 121,021 54 121,075 117,461 97.0 0.9
2.総務費 1,912,393 372,745 2,285,138 1,998,725 87.5 17.2
3.民生費 2,577,311 236,812 2,814,123 2,567,127 91.2 21.1
4.衛生費 1,255,914 −51,404 1,204,510 961,186 79.8 9.1
5.労働費 69,856 0 69,856 67,402 96.5 0.5
6.農林水産業費 77,711 201 77,912 56,658 72.7 0.6
7.商工費 103,705 1,018 104,723 99,184 94.7 0.8
8.土木費 (156,190)
2,869,291
−52,024 (156,190)
2,817,267
(154,620)
1,559,435
(99.0)
55.4
21.2
9.消防費 447,046 4,172 451,218 417,756 92.6 3.4
10.教育費 2,231,507 −69,322 2,162,185 1,933,116 89.4 16.2
11.災害復旧費 40 0 40 0 0.0 -
12.公債費 920,816 −2,148 918,668 845,341 92.0 6.9
13.諸支出金 229,700 0 229,700 229,700 100.0 1.7
14.予備費 56,201 −2,472 53,729 0 0.0 0.4
歳出合計 (156,190)
12,872,512
437,632 (156,190)
13,310,144
(154,620)
10,853,091
(99.0)
81.5
100.0

【注意】補正予算額には、予備費充用額を含む。( )は内数で平成17年度繰越明許費。

平成17年度 繰越明許費の状況

繰越明許費の一覧 (単位:千円)
事業名 金額
8.土木費 町道城山尾尻線改良事業 55,790
町道下長窪駿河平線東野3橋側道橋設置工事 78,500
都市計画道路池田柊線設備工事 21,900
合計 156,190

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