平成18年度一般会計歳入歳出予算の執行状況(10月~3月)等
平成18年度 一般会計歳入歳出予算の執行状況(10月~3月)
歳入
款 | 9月現計予算額 | 補正予算額 | 最終予算現額 | 収入済額 | 収入比率 | 予算の構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.町税 | 7,119,560 | 350,000 | 7,469,560 | 7,435,832 | 99.5 | 56.1 |
2.地方譲与税 | 392,000 | 0 | 392,000 | 368,710 | 94.1 | 2.9 |
3.利子割交付金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 21,354 | 213.5 | 0.1 |
4.配当割交付金 | 9,000 | 0 | 9,000 | 18,436 | 204.8 | 0.1 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 19,699 | 197.0 | 0.1 |
6.地方消費税交付金 | 370,000 | 0 | 370,000 | 414,932 | 112.1 | 2.8 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 45,000 | 0 | 45,000 | 47,333 | 105.2 | 0.3 |
8.自動車取得税交付金 | 83,000 | 0 | 83,000 | 91,199 | 109.9 | 0.6 |
9.地方特例交付金 | 224,000 | −13,759 | 210,241 | 210,241 | 100.0 | 1.6 |
10.地方交付税 | 20,000 | 0 | 20,000 | 22,468 | 112.3 | 0.1 |
11.交通安全対策特別交付金 | 9,000 | 0 | 9,000 | 11,572 | 128.6 | 0.1 |
12.分担金及び負担金 | 201,061 | 500 | 201,561 | 190,726 | 94.6 | 1.5 |
13.使用料及び手数料 | 180,106 | 41 | 180,147 | 174,292 | 96.7 | 1.4 |
14.国庫支出金 | (13,365) 1,240,790 |
75,768 | (13,365) 1,316,558 |
(13,365) 965,426 |
(100.0) 73.3 |
9.9 |
15.県支出金 | 584,842 | −17,849 | 566,993 | 257,922 | 45.5 | 4.3 |
16.財産収入 | 4,907 | 24,161 | 29,068 | 33,362 | 114.8 | 0.2 |
17.寄附金 | 2,631 | 2,000 | 4,631 | 4,630 | 100.0 | - |
18.繰入金 | 528,851 | 1,176 | 530,027 | 530,027 | 100.0 | 4.0 |
19.繰越金 | (142,825) 1,056,508 |
0 | (142,825) 1,056,508 |
(142,825) 1,056,508 |
(100.0) 100.0 |
7.9 |
20.諸収入 | 381,256 | 15,594 | 396,850 | 380,147 | 95.8 | 3.0 |
21.町債 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0.0 | 3.0 |
歳入合計 | (156,190) 12,872,512 |
437,632 | (156,190) 13,310,144 |
(156,190) 12,254,816 |
(100.0) 92.1 |
100.0 |
【注意】( )は内数で平成17年度繰越明許費
歳出
款 | 9月現計予算額 | 補正予算額 | 最終予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 予算の構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.議会費 | 121,021 | 54 | 121,075 | 117,461 | 97.0 | 0.9 |
2.総務費 | 1,912,393 | 372,745 | 2,285,138 | 1,998,725 | 87.5 | 17.2 |
3.民生費 | 2,577,311 | 236,812 | 2,814,123 | 2,567,127 | 91.2 | 21.1 |
4.衛生費 | 1,255,914 | −51,404 | 1,204,510 | 961,186 | 79.8 | 9.1 |
5.労働費 | 69,856 | 0 | 69,856 | 67,402 | 96.5 | 0.5 |
6.農林水産業費 | 77,711 | 201 | 77,912 | 56,658 | 72.7 | 0.6 |
7.商工費 | 103,705 | 1,018 | 104,723 | 99,184 | 94.7 | 0.8 |
8.土木費 | (156,190) 2,869,291 |
−52,024 | (156,190) 2,817,267 |
(154,620) 1,559,435 |
(99.0) 55.4 |
21.2 |
9.消防費 | 447,046 | 4,172 | 451,218 | 417,756 | 92.6 | 3.4 |
10.教育費 | 2,231,507 | −69,322 | 2,162,185 | 1,933,116 | 89.4 | 16.2 |
11.災害復旧費 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0.0 | - |
12.公債費 | 920,816 | −2,148 | 918,668 | 845,341 | 92.0 | 6.9 |
13.諸支出金 | 229,700 | 0 | 229,700 | 229,700 | 100.0 | 1.7 |
14.予備費 | 56,201 | −2,472 | 53,729 | 0 | 0.0 | 0.4 |
歳出合計 | (156,190) 12,872,512 |
437,632 | (156,190) 13,310,144 |
(154,620) 10,853,091 |
(99.0) 81.5 |
100.0 |
【注意】補正予算額には、予備費充用額を含む。( )は内数で平成17年度繰越明許費。
平成17年度 繰越明許費の状況
款 | 事業名 | 金額 |
---|---|---|
8.土木費 | 町道城山尾尻線改良事業 | 55,790 |
町道下長窪駿河平線東野3橋側道橋設置工事 | 78,500 | |
都市計画道路池田柊線設備工事 | 21,900 | |
合計 | 156,190 |
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更新日:2024年04月01日