平成18年度介護保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(4月~9月)

更新日:2024年04月01日

歳入

歳入一覧表 単位(金額:千円、率:%)
当初予算額 補正予算額 予算現額 収入済額 収入比率 予算の構成比
1.保険料 304,159 0 304,159 124,905 41.1 20.2
2.使用料及び手数料 15 0 15 10 66.7
3.国庫支出金 299,333 0 299,333 117,975 39.4 19.8
4.支払基金交付金 417,123 0 417,123 181,253 43.5 27.6
5.県支出金 171,787 0 171,787 82,275 47.9 11.4
6.寄附金 1 0 1 0 0.0
7.繰入金 272,259 0 272,259 129,640 47.6 18.0
8.繰越金 5,000 39,753 44,753 44,754 100.0 3.0
9.諸収入 248 0 248 26 10.5
歳入合計 1,469,925 39,753 1,509,678 680,838 45.1 100.0

歳出

歳出一覧表
当初予算額 補正予算額 予算現額 支出済額 執行率 予算の構成比
1.総務費 82,879 0 82,879 37,402 45.1 5.5
2.保険給付費 1,336,606 0 1,336,606 560,887 42.0 88.5
3.地域支援事業費 45,069 0 45,069 10,824 24.0 3.0
4.基金積立金 260 19,465 19,725 0 0.0 1.3
5.諸支出金 111 20,352 20,463 410 2.0 1.4
6.予備費 5,000 −64 4,936 0 0.0 0.3
歳出合計 1,469,925 39,753 1,509,678 609,523 40.4 100.0

注意

補正予算額には、予備費充用額を含む。

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