平成18年度一般会計歳入歳出予算の執行状況(4月~9月)

更新日:2024年04月01日

歳入

歳入一覧表 単位(金額:千円、率:%)
当初予算額 補正予算額 予算現額 収入済額 収入比率 予算の構成比
1.町税 7,119,560 0 7,119,560 3,747,177 52.6 55.3
2.地方譲与税 392,000 0 392,000 176,238 45.0 3.0
3.利子割交付金 10,000 0 10,000 8,530 85.3 0.1
4.配当割交付金 9,000 0 9,000 7,317 81.3 0.1
5.株式等譲渡所得割交付金 10,000 0 10,000 38 0.4 0.1
6.地方消費税交付金 370,000 0 370,000 238,072 64.3 2.9
7.ゴルフ場利用税交付金 45,000 0 45,000 18,832 41.8 0.4
8.自動車取得税交付金 83,000 0 83,000 28,215 34.0 0.6
9.地方特例交付金 224,000 0 224,000 210,241 93.9 1.7
10.地方交付税 20,000 0 20,000 0 0.0 0.2
11.交通安全対策特別交付金 9,000 0 9,000 7,308 81.2 0.1
12.分担金及び負担金 199,891 1,170 201,061 94,134 46.8 1.6
13.使用料及び手数料 176,686 3,420 180,106 93,855 52.1 1.4
14.国庫支出金 1,092,103 135,322 (13,365)
1,240,790
(0)
128,148
(0.0)
10.3
9.6
15.県支出金 578,792 6,050 584,842 83,409 14.3 4.5
16.財産収入 4,907 0 4,907 17,557 357.8
17.寄附金 1 2,630 2,631 3,630 138.0
18.繰入金 440,766 88,085 528,851 756 0.1 4.1
19.繰越金 200,000 713,683 (142,825)
1,056,508
(142,825)
1,056,508
(100.0)
100.0
8.2
20.諸収入 376,294 4,962 381,256 141,876 37.2 3.0
21.町債 400,000 0 400,000 0 0.0 3.1
歳入合計 11,761,000 955,322 (156,190)
12,872,512
(142,825)
6,061,841
(91.4)
47.1
100.0

【注意】( )は内数で平成17年度繰越明許費

歳入財源構成比

自主財源 9,474,880千円

自主財源の一覧
区分 構成比(%)
町税 55.3
繰入金 4.1
その他 14.2
73.6

依存財源 3,397,632千円

依存財源の一覧
区分 構成比(%)
国県支出金 14.1
町債 3.1
その他 9.2
26.4

歳出

歳出一覧表 単位(金額:千円、率:%)
当初予算額 補正予算額 予算現額 支出済額 執行率 予算の構成比
1.議会費 121,021   121,021 59,793 49.4 0.9
2.総務費 1,244,453 667,755 1,912,393 545,312 28.5 14.9
3.民生費 2,571,045 6,266 2,577,311 1,062,867 41.2 20.0
4.衛生費 1,244,407 11,507 1,255,914 286,056 22.8 9.8
5.労働費 69,821 35 69,856 61,597 88.2 0.5
6.農林水産業費 76,711   77,711 24,586 31.6 0.6
7.商工費 101,205 2,500 103,705 69,750 67.3 0.8
8.土木費 2,452,325 260,776 (156,190)
2,869,291
(154,620)
647,233
(99.0)
22.6
22.3
9.消防費 446,536   447,046 204,086 45.7 3.5
10.教育費 2,222,920 8,587 2,231,507 732,370 32.8 17.3
11.災害復旧費 40   40 0 0.0
12.公債費 920,816   920,816 339,076 36.8 7.2
13.諸支出金 229,700   229,700 0 0.0 1.8
14.予備費 60,000 −2,104 56,201 0 0.0 0.4
歳出合計 11,761,000 955,322 (156,190)
12,872,512
(154,620)
4,032,726
(99.0)
31.3
100.0

【注意】補正予算額には、予備費充用額を含む。( )は内数で平成17年度繰越明許費。

歳入財源構成比

歳入財源構成比の一覧
区分 構成比(%)
人件費 18.0
物件費 19.2
扶助費 9.3
普通建設事業費 24.4
公債費 7.2
その他 21.9

【注意】繰越明許費は除く

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 財務契約チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号 :055-989-5503 ファックス :055-989-5585
お問い合わせはこちらから