平成18年度一般会計歳入歳出予算の執行状況(4月~9月)
歳入
款 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 収入済額 | 収入比率 | 予算の構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.町税 | 7,119,560 | 0 | 7,119,560 | 3,747,177 | 52.6 | 55.3 |
2.地方譲与税 | 392,000 | 0 | 392,000 | 176,238 | 45.0 | 3.0 |
3.利子割交付金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 8,530 | 85.3 | 0.1 |
4.配当割交付金 | 9,000 | 0 | 9,000 | 7,317 | 81.3 | 0.1 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 38 | 0.4 | 0.1 |
6.地方消費税交付金 | 370,000 | 0 | 370,000 | 238,072 | 64.3 | 2.9 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 45,000 | 0 | 45,000 | 18,832 | 41.8 | 0.4 |
8.自動車取得税交付金 | 83,000 | 0 | 83,000 | 28,215 | 34.0 | 0.6 |
9.地方特例交付金 | 224,000 | 0 | 224,000 | 210,241 | 93.9 | 1.7 |
10.地方交付税 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0.0 | 0.2 |
11.交通安全対策特別交付金 | 9,000 | 0 | 9,000 | 7,308 | 81.2 | 0.1 |
12.分担金及び負担金 | 199,891 | 1,170 | 201,061 | 94,134 | 46.8 | 1.6 |
13.使用料及び手数料 | 176,686 | 3,420 | 180,106 | 93,855 | 52.1 | 1.4 |
14.国庫支出金 | 1,092,103 | 135,322 | (13,365) 1,240,790 |
(0) 128,148 |
(0.0) 10.3 |
9.6 |
15.県支出金 | 578,792 | 6,050 | 584,842 | 83,409 | 14.3 | 4.5 |
16.財産収入 | 4,907 | 0 | 4,907 | 17,557 | 357.8 | — |
17.寄附金 | 1 | 2,630 | 2,631 | 3,630 | 138.0 | — |
18.繰入金 | 440,766 | 88,085 | 528,851 | 756 | 0.1 | 4.1 |
19.繰越金 | 200,000 | 713,683 | (142,825) 1,056,508 |
(142,825) 1,056,508 |
(100.0) 100.0 |
8.2 |
20.諸収入 | 376,294 | 4,962 | 381,256 | 141,876 | 37.2 | 3.0 |
21.町債 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0.0 | 3.1 |
歳入合計 | 11,761,000 | 955,322 | (156,190) 12,872,512 |
(142,825) 6,061,841 |
(91.4) 47.1 |
100.0 |
【注意】( )は内数で平成17年度繰越明許費
歳入財源構成比
自主財源 9,474,880千円
区分 | 構成比(%) |
---|---|
町税 | 55.3 |
繰入金 | 4.1 |
その他 | 14.2 |
計 | 73.6 |
依存財源 3,397,632千円
区分 | 構成比(%) |
---|---|
国県支出金 | 14.1 |
町債 | 3.1 |
その他 | 9.2 |
計 | 26.4 |
歳出
款 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 予算の構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.議会費 | 121,021 | 121,021 | 59,793 | 49.4 | 0.9 | |
2.総務費 | 1,244,453 | 667,755 | 1,912,393 | 545,312 | 28.5 | 14.9 |
3.民生費 | 2,571,045 | 6,266 | 2,577,311 | 1,062,867 | 41.2 | 20.0 |
4.衛生費 | 1,244,407 | 11,507 | 1,255,914 | 286,056 | 22.8 | 9.8 |
5.労働費 | 69,821 | 35 | 69,856 | 61,597 | 88.2 | 0.5 |
6.農林水産業費 | 76,711 | 77,711 | 24,586 | 31.6 | 0.6 | |
7.商工費 | 101,205 | 2,500 | 103,705 | 69,750 | 67.3 | 0.8 |
8.土木費 | 2,452,325 | 260,776 | (156,190) 2,869,291 |
(154,620) 647,233 |
(99.0) 22.6 |
22.3 |
9.消防費 | 446,536 | 447,046 | 204,086 | 45.7 | 3.5 | |
10.教育費 | 2,222,920 | 8,587 | 2,231,507 | 732,370 | 32.8 | 17.3 |
11.災害復旧費 | 40 | 40 | 0 | 0.0 | — | |
12.公債費 | 920,816 | 920,816 | 339,076 | 36.8 | 7.2 | |
13.諸支出金 | 229,700 | 229,700 | 0 | 0.0 | 1.8 | |
14.予備費 | 60,000 | −2,104 | 56,201 | 0 | 0.0 | 0.4 |
歳出合計 | 11,761,000 | 955,322 | (156,190) 12,872,512 |
(154,620) 4,032,726 |
(99.0) 31.3 |
100.0 |
【注意】補正予算額には、予備費充用額を含む。( )は内数で平成17年度繰越明許費。
歳入財源構成比
区分 | 構成比(%) |
---|---|
人件費 | 18.0 |
物件費 | 19.2 |
扶助費 | 9.3 |
普通建設事業費 | 24.4 |
公債費 | 7.2 |
その他 | 21.9 |
【注意】繰越明許費は除く
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更新日:2024年04月01日