平成18年度下水道事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(4月~9月)
歳入
款 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 収入済額 | 収入比率 | 予算の構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.分担金及び負担金 | 28,000 | 0 | 28,000 | 24,317 | 86.8 | 2.8 |
2.使用料及び手数料 | 190,098 | 0 | 190,098 | 89,017 | 46.8 | 18.7 |
3.国庫支出金 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | 0.0 | 8.9 |
4.繰入金 | 471,000 | 0 | 471,000 | 171,000 | 36.3 | 46.4 |
5.繰越金 | 39,900 | 43,329 | 83,229 | 83,229 | 100.0 | 8.2 |
6.諸収入 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | — |
7.町債 | 152,000 | 0 | 152,000 | 0 | 0.0 | 15.0 |
歳入合計 | 971,000 | 43,329 | 1,014,329 | 367,564 | 36.2 | 100.0 |
歳出
款 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 予算の構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.事業費 | 646,504 | 8,500 | 655,004 | 182,609 | 27.9 | 64.6 |
2.公債費 | 319,920 | 0 | 319,920 | 102,050 | 31.9 | 31.5 |
3.予備費 | 4,576 | 34,829 | 39,405 | 0 | 0.0 | 3.9 |
歳出合計 | 971,000 | 43,329 | 1,014,329 | 284,659 | 28.1 | 100.0 |
【注意】補正予算額には、予備費充当額を含む。
平成18年度町債の状況
起債の目的 | 予算現額 | 決定見込額 | 備考 |
---|---|---|---|
公共下水道事業 | 130,000 | 130,000 | |
流域下水道事業 | 22,000 | 22,000 | |
合計 | 152,000 | 152,000 |
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更新日:2024年04月01日