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平成22年度当初予算

一般会計予算額は、前年度当初比5.9%増の135億8,000万円で特別会計と企業会計を合わせた総額は211億4,510万8千円となりました。

歳入においては、ほぼ例年並みの税収を見込み、多目的屋内健康施設の整備開始に伴い基金からの繰入れを行うとともに、国庫補助金を活用し財源を確保しました。

自主財源比率は、前年度当初より2.9ポイント減の74.4%となりましたが、依然として高い健全性を維持しております。

歳出においては、「第4次長泉町総合計画」の初年度であり、「健康・環境・子ども・高齢者」に重点を置いた予算を編成しました。

平成22年度総予算額

202億2,869万9千円(対前年度費3.4%増)

一般会計

一般会計の一覧
区分 平成22年度 平成21年度 増減率
一般会計 128億2,000万円 124億5,000万円 3.0%

特別会計

特別会計の一覧
区分 平成22年度 平成21年度 増減率
国民健康保険事業 33億7,100万円 32億500万円 5.2%
老人保健 100万円 2,000万円 −95.0%
後期高齢者医療 5億500万円 4億8,500万円 4.1%
介護保険事業 18億6,700万円 18億1,800万円 2.7%
下水道事業 9億2,300万円 8億8,400万円 4.4%
土地取得事業 11万4千円 19万円 −40.0%

企業会計

企業会計の一覧
区分 平成22年度 平成21年度 増減率
水道事業 7億4,158万5千円 7億512万3千円 5.2%

合計

予算概要(合計)
区分 平成22年度 平成21年度 増減率
合計 202億2,869万9千円 195億6,731万3千円 3.4%

歳入

町税について、個人町民税は、景気低迷により減額を見込みましたが、法人町民税の増、固定資産税の増などで、前年度に比べ3.7%増の85億6,828万6千円を見込みました。

基金などの繰入金は、前年度比33.1%増の4億2,816万3千円を見込みましたが、健全性を維持するために、町債は前年度同額の3億円(全体構成比2.3%)に抑えました。

歳入一覧表
区分 平成22年度
予算額
(千円)
平成22年度
構成比
(%)
平成21年度
予算額
(千円)
平成21年度
構成比
(%)
比較
(増減額)
比較
(伸び率
(%))
1.町税 8,568,286 66.8 8,265,550 66.4 302,736 3.7
2.地方譲与税 100,000 0.8 123,000 1.0 −23,000 −18.7
3.利子割交付金 21,000 0.2 30,000 0.2 −9,000 −30.0
4.配当割交付金 7,000 8,000 0.1 −1,000 −12.5
5.株式等譲渡所得割交付金 8,000 0.1 4,000 4,000 100.0
6.地方消費税交付金 360,000 2.8 380,000 3.0 −20,000 −5.3
7.ゴルフ場利用税交付金 40,000 0.3 40,000 0.3 0 0.0
8.自動車取得税交付金 40,000 0.3 50,000 0.4 −10,000 −20.0
9.地方特例交付金 60,000 0.5 70,000 0.6 −10,000 −14.3
10.地方交付税 13,000 0.1 12,000 0.1 1,000 8.3
11.交通安全対策特別交付金 10,000 0.1 10,000 0.1 0 0.0
12.分担金及び負担金. 187,745 1.5 194,966 1.6 −7,221 −3.7
13.使用料及び手数料 162,771 1.3 162,148 1.3 623 0.4
14.国庫支出金 1,379,147 10.8 1,352,784 10.9 26,363 1.9
15.県支出金 567,652 4.4 559,858 4.5 7,794 1.4
16.財産収入 5,828 14,330 0.1 −8,502 −59.3
17.寄付金 1 1 0 0.0
18.繰入金 428,163 3.3 321,648 2.6 106,515 33.1
19.繰越金 200,000 1.6 200,000 1.6 0 0.0
20.諸収入 361,407 2.8 351,715 2.8 9,692 2.8
21.町債 300,000 2.3 300,000 2.4 0 0.0
合計 12,820,000 100.0 12,450,000 100.0 370,000 3.0

歳出

目的別では、町制施行50周年記念事業の開催経費や国勢調査の実施、参議院議員選挙の執行経費などによる総務費の増、子ども手当の創設(下記リンク参照)や認可外保育施設利用助成事業の開始などによる民生費の増、環境基本計画の策定や生活習慣病健康診査事業の推進などによる衛生費の増、小口資金融資利子補給事業の増などによる商工費の増、長泉小・南小学校の校舎増築工事および町民体育館の耐震補強工事の終了などによる教育費の減、健全な財政運営の成果による公債費の減などがあります。

性質別では、緊急雇用創出事業や食物アレルギーの要因となる食材を除いた給食を提供する除去食対応給食事業の開始などによる物件費の増、子ども手当の創設や自立支援介護訓練給付事業の増などによる扶助費の増、都市計画道路池田柊線整備事業や健康拠点施設の事業費は増えたものの、小学校校舎増設工事や学校給食センターの増築工事の完了に伴う普通建設事業費の減などがあります。

(款別)

歳出(款別)の一覧
区分 平成22年度
予算額
(千円)
平成22年度
構成比
(%)
平成21年度
予算額
(千円)
平成21年度
構成比
(%)
比較
(増減額)
比較
(伸び率
(%))
1.議会費 118,953 0.9 121,537 1.0 −2,584 −2.1
2.総務費 1,455,706 11.4 1,397,111 11.2 58,595 4.2
3.民生費 3,476,312 27.1 2,884,134 23.2 592,178 20.5
4.衛生費 1,362,523 10.6 1,251,710 10.1 110,813 8.9
5.労働費 91,656 0.7 86,690 0.7 4,966 5.7
6.農林水産業費 104,214 0.8 96,594 0.8 7,620 7.9
7.商工費 123,706 1.0 96,737 0.8 26,969 27.9
8.土木費 2,131,844 16.6 2,169,917 17.4 −38,073 −1.8
9.消防費 479,184 3.7 488,042 3.9 −8,858 −1.8
10.教育費 2,325,715 18.2 2,679,310 21.5 −353,595 −13.2
11.災害教育費 40 40 0 0.0
12.公債費 772,147 6.0 863,178 6.9 −91,031 −10.5
13.諸支出金 318,000 2.5 255,000 2.0 63,000 24.7
14.予備費 60,000 0.5 60,000 0.5 0 0.0
合計 12,820,000 100.0 12,450,000 100.0 370,000 3.0

(性質別)

消費的経費

歳出(性質別)の消費的経費一覧
区分 平成22年度
予算額
(千円)
平成22年度
構成比
(%)
平成21年度
予算額
(千円)
平成21年度
構成比
(%)
比較
(増減額)
比較
(伸び率
(%))
人件費 2,194,936 17.1 2,272,664 18.3 −77,728 −3.4
物件費 3,037,104 23.7 2,846,124 22.9 190,980 6.7
維持補修費 192,577 1.5 174,377 1.4 18,200 10.4
扶助費 1,959,310 15.3 1,273,655 10.2 685,655 53.8
補助費等 539,365 4.2 598,942 4.8 −59,577 −9.9
小計 7,923,292 61.8 7,165,762 57.6 757,530 10.6

投資的経費

歳出(性質別)の投資的経費一覧
区分 平成22年度
予算額
(千円)
平成22年度
構成比
(%)
平成21年度
予算額
(千円)
平成21年度
構成比
(%)
比較
(増減額)
比較
(伸び率
(%))
普通建設事業費 2,838,392 22.1 3,124,460 25.1 −286,068 −9.2
災害復旧費 40 40 0 0.0
小計 2,838,432 22.1 3,124,500 25.1 −286,068 −9.2

その他の経費

歳出(性質別)のその他経費一覧
区分 平成22年度
予算額
(千円)
平成22年度
構成比
(%)
平成21年度
予算額
(千円)
平成21年度
構成比
(%)
比較
(増減額)
比較
(伸び率
(%))
公債費 772,147 6.0 863,178 6.9 −91,031 −10.5
積立金 6,319 0.1 13,480 0.1 −7,161 −53.1
投資及び出資金 1,085 1,319 −234 −17.7
貸付金 72,000 0.6 67,000 0.5 5,000 7.5
繰出金 1,146,725 8.9 1,154,761 9.3 −8,036 −0.7
予備費 60,000 0.5 60,000 0.5 0 0.0
小計 2,058,276 16.1 2,159,738 17.3 −101,462 −4.7

合計

歳出の概要(合計額)
区分 平成22年度
予算額
(千円)
平成22年度
構成比
(%)
平成21年度
予算額
(千円)
平成21年度
構成比
(%)
比較
(増減額)
比較
(伸び率
(%))
合計 12,820,000 100.0 12,450,000 100.0 370,000 3.0
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更新日:2018年03月30日