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平成19年度当初予算

一般会計予算額は、前年度当初比3.1%増の121億3千万円で、2年連続のプラス予算となりました。

歳入における自主財源比率は前年度当初より9.7%増の77.1%となるとともに、歳出における投資的経費は6.7%増え、「足腰の強い自立型積極予算」となりました。

まちの持続的発展のため、企業誘致や安心安全なまちづくりのための骨格道路の整備を継続的に重点を置く一方で、教育や福祉など住民の目線に立った事業、暮らしの利便性向上に対する事業など、将来と日常のバランスを考慮して予算を配分しました。

平成19年度総予算額

209億1,372万2千円(対前年度費4.2%増)

一般会計

一般会計の一覧
区分 平成19年度 平成18年度 増減率
一般会計 121億3,000万円 117億6,100万円 3.1%

特別会計

特別会計の一覧
区分 平成21年度 平成19年度 増減率
国民健康保険事業 31億8,400万円 27億5,300万円 15.7%
老人保健 22億9,700万円 22億9,651万円 0.0%
介護保険事業 15億9,900万円 14億6,992万5千円 8.8%
下水道事業 8億8,000万円 9億7,100万円 −9.4%
土地取得事業 1千円 1千円 0.0%

企業会計

企業会計の一覧
区分 平成19年度 平成18年度 増減率
水道事業 8億2,372万1千円 8億1,371万8千円 1.2%

合計

予算概要(合計)
区分 平成19年度 平成18年度 増減率
合計 209億1,372万2千円 200億6,515万4千円 4.2%

歳入

町税収入は、税制改正や景気回復の影響により前年度に比べ10.7%増の78億7,830万円と大幅な増となる一方で、本格的な税源移譲に伴う所得譲与税の廃止、定率減税の廃止等に伴う地方特例交付金の減により、一般財源全体では小幅な増加に留まりました。

町債は前年度同額の4億円に抑えられました。

歳入一覧表
区分 平成19年度
予算額
(千円)
平成19年度
構成比
(%)
平成18年度
予算額
(千円)
平成18年度
構成比
(%)
比較
増減額
比較
伸び率
(%)
1.町税 7,878,300 65.0 7,119,560 60.5 758,740 10.7
2.地方譲与税 133,000 1.1 392,000 3.3 −259,000 −66.1
3.利子割交付金 16,000 0.1 10,000 0.1 6,000 60.0
4.配当割交付金 20,000 0.2 9,000 0.1 11,000 122.2
5.株式等譲渡所得割交付金 18,000 0.1 10,000 0.1 8,000 80.0
6.地方消費税交付金 390,000 3.2 370,000 3.1 20,000 5.4
7.ゴルフ場利用税交付金 45,000 0.4 45,000 0.4 0 0.0
8.自動車取得税交付金 90,000 0.7 83,000 0.7 7,000 8.4
9.地方特例交付金 90,000 0.7 224,000 1.9 −134,000 −59.8
10.地方交付税 20,000 0.2 20,000 0.2 0 0.0
11.交通安全対策特別交付金 10,000 0.1 9,000 0.1 1,000 11.1
12.分担金及び負担金. 194,976 1.6 199,891 1.7 −4,915 −2.5
13.使用料及び手数料 175,338 1.4 176,686 1.5 −1,348 −0.8
14.国庫支出金 971,182 8.0 1,092,103 9.3 −120,921 −11.1
15.県支出金 586,550 4.8 578,792 4.9 7,758 1.3
16.財産収入 5,994 0.1 4,907 - 1,087 22.2
17.寄付金 20,346 0.2 1 - 20,345 20,345.0
18.繰入金 530,959 4.4 440,766 3.8 90,193 20.5
19.繰越金 200,000 1.6 200,000 1.7 0 0.0
20.諸収入 334,355 2.8 376,294 3.2 −41,939 −11.1
21.町債 400,000 3.3 400,000 3.4 0 0.0
合計 12,130,000 100.0 11,761,000 100.0 369,000 3.1

歳出

主な歳出内容としては、医療費助成の対象を拡大した「こども医療費助成事業」(民生費)、「北幼稚園の移転新築工事費」(教育費)、相談事業の充実と介護包括支援センター(仮称)建設費(総務費)、書道教育特区により教育課程に「書道科」を位置づけるとともに、古典芸能(落語)を体験することにより豊かな感性の涵養を図る「伝統文化ふれあい事業」(教育費)、障害者自立支援法による利用者負担を緩和する「障害者施設食費助成事業」(民生費)などがあります。

(款別)

歳出(款別)の一覧
区分 平成19年度
予算額
平成19年度
構成比
(%)
平成18年度
予算額
平成18年度
構成比
(%)
比較
(増減額)
比較
(伸び率
(%))
1.議会費 132,744 1.1 121,021 1.0 11,723 9.7
2.総務費 1,511,279 12.5 1,244,453 10.6 266,826 21.4
3.民生費 2,691,719 22.2 2,571,045 21.9 120,674 4.7
4.衛星費 1,115,739 9.2 1,244,407 10.6 −128,668 −10.3
5.労働費 69,938 0.6 69,821 0.6 117 0.2
6.農林水産業費 85,657 0.7 76,711 0.6 8,946 11.7
7.商工費 199,027 1.6 101,205 0.9 97,822 96.7
8.土木費 2,298,647 18.9 2,452,325 20.8 −153,678 −6.3
9.消防費 486,914 4.0 446,536 3.8 40,378 9.0
10.教育費 2,302,335 19.0 2,222,920 18.9 79,415 3.6
11.災害教育費 40 - 40 - 0 0.0
12.公債費 946,261 7.8 920,816 7.8 25,445 2.8
13.諸支出金 229,700 1.9 229,700 2.0 0 0.0
14.予備費 60,000 0.5 60,000 0.5 0 0.0
合計 12,130,000 100.0 11,761,000 100.0 369,000 3.1

(性質別)

消費的経費

歳出(性質別)の消費的経費一覧
区分 平成19年度
予算額
平成19年度
構成比
(%)
平成18年度
予算額
平成18年度
構成比
(%)
比較
(増減額)
比較
(伸び率
(%))
人件費 2,293,954 18.9 2,281,401 19.4 12,553 0.6
物件費 2,611,118 21.5 2,404,981 20.5 206,137 8.6
維持補修費 157,145 1.3 148,952 1.3 8,193 5.5
扶助費 1,211,682 10.0 1,180,191 10.0 31,491 2.7
補助費等 731,317 6.0 659,524 5.6 71,793 10.9
小計 7,005,216 57.7 6,675,049 56.8 330,167 4.9

投資的経費

歳出(性質別)の投資的経費一覧
区分 平成19年度
予算額
平成19年度
構成比
(%)
平成18年度
予算額
平成18年度
構成比
(%)
比較
(増減額)
比較
(伸び率
(%))
普通建設事業費 3,026,968 25.0 2,837,047 24.1 189,921 6.7
災害復旧費 40 - 40 - 0 0.0
小計 3,027,008 25.0 2,837,087 24.1 189,921 6.7

その他の経費

歳出(性質別)のその他経費一覧
区分 平成19年度
予算額
平成19年度
構成比
(%)
平成18年度
予算額
平成18年度
構成比
(%)
比較
(増減額)
比較
(伸び率
(%))
公債費 946,261 7.8 920,816 7.8 25,445 2.8
積立金 916 - 5,593 0.1 −4,677 −83.6
投資及び出資金 20,000 0.2 144,800 1.2 −124,800 −86.2
貸付金 54,400 0.4 49,400 0.4 5,000 10.1
繰出金 1,016,199 8.4 1,068,255 9.1 −52,056 −4.9
予備費 60,000 0.5 60,000 0.5 0 0.0
小計 2,097,776 17.3 2,248,864 19.1 −151,088 −6.7

合計

歳出の概要(合計額)
区分 平成19年度
予算額
平成19年度
構成比
(%)
平成18年度
予算額
平成18年度
構成比
(%)
比較
(増減額)
比較
(伸び率
(%))
合計 12,130,000 100.0 11,761,000 100.0 369,000 3.1
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〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
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更新日:2018年03月30日